Orden de Compra. Nº1641-743-SE07 "orden generada de la id 1641-36-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-743-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2007
Nombre de la Orden de Compra orden generada de la id 1641-36-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA ENERO-FEBRERO BODEGA ECONOMATO. SRA JULIANA GUERRA S JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-36-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 47765,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES TOGO CHILE S A
R.U.T. 99.557.980-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadLubricantes anticorrosivosaceite lubricante sae bidon x 4 lts (2-5-2-4) $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
46181504
Guantes protectores5UnidadGuantes protectoresguantes descarne (2-1-2-127) $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075
47131501
Trapos6UnidadTraposhuipe blanco bolsa x 1 kilo (2-3-2-34) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31201602
Pastas10UnidadPastaspegamento tipo poxipol (2-3-2-68) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadLubricantes anticorrosivoscontactor cleaner 3m spray de 175 grs (2-3-101) $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31201602
Pastas20UnidadPastaspegamento vinilit 250cc para pvc (2-3-2-72) $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
11151510
Fibras vegetales20UnidadFibras vegetalespitilla en cono de 1 kilo (2-1-2-72) $ 4.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.120 $ 93.120
Total Neto $ 251.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.765
TOTAL OC $ 299.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.