Orden de Compra. Nº1641-7486-SE22 "MHV/1641-67-LQ20 /PERIODO MARZO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7486-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MHV/1641-67-LQ20 /PERIODO MARZO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-67-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8524
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Según ley de presupuestos 2022
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAYNER
Razón Social LAYNER SPA
R.U.T. 76.034.985-2
Sucursal LAYNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definida10-012-002-0034 PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVOS PARA ABASTECIMIENTOMARZO 202210-012-002-0034 PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVOS PARA ABASTECIMIENTO MARZO 2022 $ 2.715.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.329 $ 2.715.329
80111601
Personal administrativo temporal1Unidad no definida10-012-002-0010 PESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA ABASTECIMIENTO MARZO 202210-012-002-0010 PESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES PARA ABASTECIMIENTO MARZO 2022 $ 6.235.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.235.919 $ 6.235.919
Total Neto $ 8.951.248
Descuento $ 0
Cargos $ 3.043.425
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.994.673

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.