Orden de Compra. Nº1641-7510-SE15 "SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS DE CLIMA MES DE JULIO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7510-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS DE CLIMA MES DE JULIO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-683-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago Centro
Impuesto 993433,43
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Geotermica
Razón Social GEOTERMICA INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.037.678-7
Sucursal Geotermica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1GlobalMANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE CLIMA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. "La presente orden de compra, transcurridas más de 24 horas de la emi-sión, será considerada como aceptada por el proveedor”  $ 5.228.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.228.597 $ 5.228.597
Total Neto $ 5.228.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 993.433
TOTAL OC $ 6.222.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.