Orden de Compra. Nº
1641-752-SE08
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ID 1641-171,224 Y 673-CO07
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1641-752-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
ID 1641-171,224 Y 673-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROGRAMA FARMACIA FEBRERO 2008. DESPACHAR URGENTE DE 14° A 17° HORAS. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación
1641-171-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Juan de Dios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios
R.U.T.
61.608.204-3
Dirección de Facturación
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna
-1
Impuesto
31287,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARGARITA ANDRADE CUADRA
R.U.T.
5.803.818-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181504
Vaselina en bruto
50
Caja
Vaselina en bruto
VASELINA SALICILADA 3% CJ / 30 G., COD. 511-105
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
15101507
Bencina
8
Litro
Bencina
BENCINA BLANCA FC 1 LT., COD. 211-010
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.480
$ 10.480
12191601
Solventes de alcohol
1
Litro
Solventes de alcohol
ALCOHOL DE QUEMAR FC 1 LT., COD. 211-038
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
51171501
Carbonato de calcio
300
Paquete
Carbonato de calcio
CALCIO CARBONATO PQ 100 G., COD. 511-153
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
140
Frasco
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
AGUA OXIGENADA 10 VOL.FC 250 ML., COD. 211-042
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.200
$ 53.200
51102706
Antisépticos de ácido acético
1
Frasco
Antisépticos de ácido acético
ACIDO TRICLOROACETICO 75% SOLN ALCOHOLICA FC 100 ML., COD. 511-175
$ 9.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
Total Neto
$ 164.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.287
TOTAL OC
$ 195.957
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.