Orden de Compra. Nº1641-752-SE08 "ID 1641-171,224 Y 673-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-752-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2008
Nombre de la Orden de Compra ID 1641-171,224 Y 673-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA FARMACIA FEBRERO 2008. DESPACHAR URGENTE DE 14° A 17° HORAS. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-171-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 31287,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARGARITA ANDRADE CUADRA
R.U.T. 5.803.818-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181504
Vaselina en bruto50CajaVaselina en brutoVASELINA SALICILADA 3% CJ / 30 G., COD. 511-105 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
15101507
Bencina8LitroBencinaBENCINA BLANCA FC 1 LT., COD. 211-010 $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
12191601
Solventes de alcohol1LitroSolventes de alcoholALCOHOL DE QUEMAR FC 1 LT., COD. 211-038 $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
51171501
Carbonato de calcio300PaqueteCarbonato de calcioCALCIO CARBONATO PQ 100 G., COD. 511-153 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno140FrascoAntisépticos de peróxido de hidrógenoAGUA OXIGENADA 10 VOL.FC 250 ML., COD. 211-042 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
51102706
Antisépticos de ácido acético1FrascoAntisépticos de ácido acéticoACIDO TRICLOROACETICO 75% SOLN ALCOHOLICA FC 100 ML., COD. 511-175 $ 9.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
Total Neto $ 164.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.287
TOTAL OC $ 195.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.