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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-772-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-159-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2021 N º 21.289, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4024254,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Amplitud Limitada |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA AMPLITUD LTDA.
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R.U.T. |
76.713.407-K |
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Sucursal |
Constructora Amplitud Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141302
| Sets de construcción | 1 | Unidad | 10-013-003-0049 @ MATERIALES DE CONSTRUCCION | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E IMP. DE SEGURIDAD
DESDE 1641-159-LQ20 - PERIODO OCTUBRE 2020
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$ 21.180.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.180.285
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$ 21.180.285
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Total Neto
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$ 21.180.285
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.024.254
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$ 25.204.539
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.