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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-776-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-9-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-9-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital pagará por los productos yo servicios recibidos, dentro de los cuarenta y cinco días 45 días hábiles siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7695000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA RYR SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R&R SPA
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R.U.T. |
76.499.797-2 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA RYR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 1 | Unidad | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TARKETT (PISO VINILICO)
COORDINACIÓN CON CR LOGÍSTICA | CONSTRUCTORA RR |
$ 40.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.500.000
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$ 40.500.000
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Total Neto
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$ 40.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.695.000
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$ 48.195.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.