Orden de Compra. Nº1641-7945-SE15 "PROGRAMA INSUMOS GENERALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7945-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2015
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS GENERALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-400-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6422000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ibalim
Razón Social PEDRO IBANEZ E HIJOS LTDA
R.U.T. 76.405.630-2
Sucursal ibalim
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10000RolloToalla de Papel 150 metros. Color blanco, textura lisa, hoja sencilla, hoja natural (sin quimicos añadidos), rollo de alto trafico. CANTIDAD CORRECTA A SER TOMADA EN CUENTA. Toalla de Papel 150 metros. Color blanco, textura lisa, hoja sencilla, hoja natural (sin quimicos añadidos), rollo de alto trafico. CANTIDAD CORRECTA A SER TOMADA EN CUENTA $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800.000 $ 33.800.000
Total Neto $ 33.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.422.000
TOTAL OC $ 40.222.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.