Orden de Compra. Nº1641-7989-SE07 "COMPRA DE MEDICAMENTO, ID 1641-405, 422 Y 458-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-7989-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO, ID 1641-405, 422 Y 458-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA FARMACIA ENERO 2008. DESPACHAR URGENTE MIERCOLES 26/12/07. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO
Proveniente de Licitación 1641-457-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna -1
Impuesto 309958,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BESTPHARMA S A
R.U.T. 96.519.830-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191802
Cloruro potásico13400AmpollaCloruro potásicoPOTASIO CLORURO 10% AM 10 ML., COD. 216-090 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.000 $ 737.000
51102714
SODIO CLORURO 0,9% AM 20 ML., COD. 216-101 ( CJ X 60 AM PLÁSTICA )15420UnidadSODIO CLORURO 0,9% AM 20 ML., COD. 216-101 ( CJ X 60 AM PLÁSTICA )SODIO CLORURO 0,9% AM 20 ML., COD. 216-101 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.360 $ 894.360
Total Neto $ 1.631.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.958
TOTAL OC $ 1.941.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.