|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-805-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HSV Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-68-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la ley de Presupuestos 2022, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
80750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-01-2022 |
|
|
|
Proveedor |
AFFARIP |
|
Razón Social |
ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO
|
|
R.U.T. |
2.970.275-6 |
|
Sucursal |
AFFARIP |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121506
| Sobres estándar | 25000 | Unidad | SOBRE BLANCO DE PAPEL IMPRESOS 1/2 KILO | |
$ 17,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 425.000
|
$ 425.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 425.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 80.750
|
|
$ 505.750
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.