Orden de Compra. Nº1641-8079-SE20 "FBM/1641-156-LQ19/RES. EXT 4118 06-09-2019/SERVICIOS MES SEPTIEMBRE 20, CON TRATACION DE TENS Y AUXILIARES PARA UNIDADES DE PABELLON CENTRAL Y ESTERILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-8079-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra FBM/1641-156-LQ19/RES. EXT 4118 06-09-2019/SERVICIOS MES SEPTIEMBRE 20, CON TRATACION DE TENS Y AUXILIARES PARA UNIDADES DE PABELLON CENTRAL Y ESTERILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-156-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15593 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy
Razón Social Kinears spa
R.U.T. 76.542.336-8
Sucursal Nancy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101604
Servicios paramédicos971Hora10-012-001-0013 SERVICIO DE TENS EN PABELLON SEPTIEMBRE 2020 HOSPITALIZADOS 971 HORAS X $7000 = $ 6.797.000 10-012-001-0013 SERVICIO DE TENS EN PABELLON SEPTIEMBRE 2020 HOSPITALIZADOS 971 HORAS X $7000 = $ 6.797.000 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.797.000 $ 6.797.000
85101604
Servicios paramédicos180Hora10-012-001-0025 SERVICIO DE AUXILIAR EN PABELLON HOSPITALIZADOS SEPTIEMBRE 2020 180 HORAS X $ 5000 = $900.000 10-012-001-0025 SERVICIO DE AUXILIAR EN PABELLON HOSPITALIZADOS SEPTIEMBRE 2020 180 HORAS X $ 5000 = $900.000 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
85101604
Servicios paramédicos1435,89Hora10-012-001-0027 SERVICIO DE TENS/AUX EN ESTERILIZACION SEPTIEMBRE 2020 1435.89 HORAS X $ 7000 = $ 10.051.23010-012-001-0027 SERVICIO DE TENS/AUX EN ESTERILIZACION SEPTIEMBRE 2020 1435.89 HORAS X $ 7000 = $ 10.051.230 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.051.230 $ 10.051.230
Total Neto $ 17.748.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.748.230

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.