Orden de Compra. Nº1641-813-SE19 "drm/012019 MC EQ. GAMMA CAMARA LP 1641-177-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-813-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra drm/012019 MC EQ. GAMMA CAMARA LP 1641-177-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-177-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2018, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 504716
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DRJ
Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA
R.U.T. 76.110.429-2
Sucursal DRJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalMANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA LP SEGÚN COTIZACIÓN TPR/drf/1901. **1 X ESMCI01301180 ESU BOARD N_PWD (US$1550 C/U) VALOR DE RECAMBIO (SEGUN INFORME N° E1073)MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA LP SEGÚN COTIZACIÓN TPR/drf/1901. **1 X ESMCI01301180 ESU BOARD N_PWD (US$1550 C/U) VALOR DE RECAMBIO (SEGUN INFORME N° E1073) $ 1.055.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.550 $ 1.055.550
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalMANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA LP SEGÚN COTIZACIÓN TPR/drf/1901. **2xESMG102303500R0SS RESORTE NEUMATICO (350 C/U)SEGUN INFORME N° C0523MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA LP SEGÚN COTIZACIÓN TPR/drf/1901. **2xESMG102303500R0SS RESORTE NEUMATICO (350 C/U)SEGUN INFORME N° C0523 $ 545.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.300 $ 545.300
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1GlobalMANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA LP SEGÚN COTIZACIÓN TPR/drf/1901. **1 X ESMCI01301180 ESU BOARD N_PWD (US$1550 C/U) VALOR DE RECAMBIO (SEGUN INFORME N° C0507)MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO GAMMA CAMARA LP SEGÚN COTIZACIÓN TPR/drf/1901. **1 X ESMCI01301180 ESU BOARD N_PWD (US$1550 C/U) VALOR DE RECAMBIO (SEGUN INFORME N° C0507) $ 1.055.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.550 $ 1.055.550
Total Neto $ 2.656.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 504.716
TOTAL OC $ 3.161.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.