Orden de Compra. Nº1641-8167-SE18 "DRM/102018/SER.COBRANZA/ 1641-59-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-8167-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra DRM/102018/SER.COBRANZA/ 1641-59-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-59-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.10.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2018, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gesfin Ltda
Razón Social GESTION FINANCIERA LIMITADA
R.U.T. 77.970.490-4
Sucursal Gesfin Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1GlobalGESTIÓN Y COBRANZA DE CUENTAS DE BENEFICIARIOS FONASA TRAMO C, D, ISAPRE Y PARTICULARES DEL MES DE JUNIO 2018 DEL MEMO Nº 283 31-10-2018; MM N°62018 RESOLUCIÓN Nº 1797 CDP Nº 66.GESTIÓN Y COBRANZA DE CUENTAS DE BENEFICIARIOS FONASA TRAMO C, D, ISAPRE Y PARTICULARES DEL MES DE JUNIO 2018 DEL MEMO Nº 283 31-10-2018; MM N°62018 RESOLUCIÓN Nº 1797 CDP Nº 66. $ 138.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.350 $ 138.350
Total Neto $ 138.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 138.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.