Orden de Compra. Nº1641-8280-AG24 "MVU/2024/Compra ágil: 1641-2094-COT24 " MATERIALES DE MONTAJE Y ADHESIVOS ACETICOS PARA OBRAS DE MANT. ""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-8280-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MVU/2024/Compra ágil: 1641-2094-COT24 " MATERIALES DE MONTAJE Y ADHESIVOS ACETICOS PARA OBRAS DE MANT. "
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna Santiago
Impuesto 117838
Dirección de Envío de la Factura Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Condell
Razón Social comercializadora condell
R.U.T. 76.345.360-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Condell
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas140Unidad02-003-002-0375 @ SELLADOR ACRILICO BLANCO, CARTUCHO 300 ML REX 30123SELLADOR ACRILICO BLANCO, CARTUCHO 300 ML REX 30123. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
12352310
Siliconas140Unidad02-003-002-0374 @ SILICONA ACÉTICA, BLANCA, CARTUCHO 300ML REX 30307.SILICONA ACÉTICA, BLANCA, CARTUCHO 300ML REX 30307. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600
12352310
Siliconas140Unidad02-003-002-0272 @ SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE 300 ML REX 30306.SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE 300 ML REX 30306. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600
Total Neto $ 620.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.838
TOTAL OC $ 738.038


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.540.301-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.345.360-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.705.058-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.705.058-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.271.631-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.271.631-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.936.137-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.