Orden de Compra. Nº1641-8383-SE18 "SVS PNP 11/2018 TD CONTRATACION DE SERVICIO MANTEN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-8383-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SVS PNP 11/2018 TD CONTRATACION DE SERVICIO MANTEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.006.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 1034667,8
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTISERV LTDA.
Razón Social OPTISERV LIMITADA
R.U.T. 76.014.683-8
Sucursal OPTISERV LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242105
Identificadores de fibra óptica1Unidad no definidaANTENCION CORRECTIVA Y CAMBIO DE LENTES DESPLAZADOS Y MANCHADOS, CAMBIO DE OBJETIVOS DESPLAZADOS, MANO DE OBRA LIMPIEZA INTERIOR COMPLETA DE TODOS LOS LENTESMANTENCION CORRECTIVA Y LIMPIEZA INTERIOR DE TODOS LOS LENTES DESPLAZADOS Y MANCHADOS, CAMBIO DE OBJETIVOS DESPLAZADOS, MANO DE OBRA LIMPIEZA INTERIOR COMPLETA DE TODOS LOS LENTES $ 5.445.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445.620 $ 5.445.620
Total Neto $ 5.445.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.034.668
TOTAL OC $ 6.480.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.