Orden de Compra. Nº1641-849-SE23 "SVS 01/2023/ CS/MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS E"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-849-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SVS 01/2023/ CS/MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-154-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 818
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2023, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 159663,46
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sur Medical Spa
Razón Social SUR MEDICAL SPA
R.U.T. 99.576.080-0
Sucursal Sur Medical Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211902
Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)1Global10-011-001-0464 @ MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS ENDOSCOPICOS DE GASTROENTEROLOGIA SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS ENDOSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELO GIF-ITQ160 SERIE 2514996 DE GASTROENTEROLOGIA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2023 $ 840.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.334 $ 840.334
Total Neto $ 840.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.663
TOTAL OC $ 999.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.