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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-8495-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P.P. ASAS DESECHABLES/rga |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-193-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2017, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días,
a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
323000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
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R.U.T. |
59.077.290-9 |
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Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 100000 | Unidad | 01-002-241-079@ • ASA 1 UL DESECHABLE ESTERIL | ASA INOCULA, PS, 1 µL, BLANCA, 200,0 MM, 10 UBOLSA. COD: TC-731165 FV: 08-09-21
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$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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Total Neto
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$ 1.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 323.000
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$ 2.023.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.