|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1641-8801-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ RIÑON DESECHABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-431-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
205200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARCO ANTONIO |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTO
|
|
R.U.T. |
76.882.794-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARCO ANTONIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42141606
| Palanganas médicas para fines múltiples | 15000 | Unidad | 02-001-003-020 @ RIÑON DESECHABLE | 02-001-003-020 @ RIÑON DESECHABLE |
$ 72,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.080.000
|
$ 1.080.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.080.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 205.200
|
|
$ 1.285.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.