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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-8982-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SVS 06-2022/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-231-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-231-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2022, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
174230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOSER INGENIERIA |
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Razón Social |
SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT
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R.U.T. |
79.555.420-3 |
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Sucursal |
HOSER INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | 10-011-001-0371 @ MANTENCION PREVENTIVA PARA ECOGRAFO GENERAL ELECTRIC | MANTENCION PREVENTIVA PARA ECOGRAFO G.E-
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 |
$ 917.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 917.000
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$ 917.000
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Total Neto
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$ 917.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.230
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$ 1.091.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.