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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9111-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(drm)COMBUSTIBLE GASOLINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
HUERFANOS 3255 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
9215,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA |
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Razón Social |
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
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R.U.T. |
79.588.870-5 |
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Sucursal |
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-1-lp14
| ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO | 1 | | (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938 | (1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(4)
;SERVICIO POR $ 5.000(1)
;SERVICIO POR $ 1000(3)
;SERVICIO POR $ 500(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1)
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$ 48.501,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.501
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$ 48.501
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Total Neto
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$ 48.501
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.215
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 57.716
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.