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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-916-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-261-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-261-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
670700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ibalim |
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Razón Social |
PEDRO IBANEZ E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
76.405.630-2 |
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Sucursal |
ibalim |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1500 | Unidad | 0130010003
BOLSA BASURA 110 X 120 CM
| 0130010003
BOLSA BASURA 110 X 120 CM
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$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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47121701
| Bolsas de basura | 40000 | Unidad | 0130010008
bolsa basura transparente 70 x 90 x 0.5 material virgen | 0130010008
bolsa basura transparente 70 x 90 x 0.5 material virgen |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.000
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$ 3.200.000
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Total Neto
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$ 3.530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 670.700
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$ 4.200.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.