Orden de Compra. Nº1641-9182-SE26 "drm/2025-2026/OC DESDE 1641-43-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-9182-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra drm/2025-2026/OC DESDE 1641-43-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7093
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna *
Impuesto 359243,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOSDOMINGOJOFREBRAVO
Razón Social DOMINGO SEGUNDO JOFRÉ BRAVO
R.U.T. 4.750.381-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOSDOMINGOJOFREBRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Máquinas de coser6Global10-013-003-0058 @ LIMPIEZA Y MANTENCION DE MÁQUINAS DE COSER RECTAS INDUSTRIALES, MARCA SUNSTAR/VEGAMACMANTENCIÓN Y REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER $ 157.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.378 $ 945.378
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Máquinas de coser3Global10-013-003-0059 @ LIMPIEZA Y MANTENCION DE MÁQUINA OVERLOCK, MARCA VEGAMACMANTENCIÓN Y REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER $ 157.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.689 $ 472.689
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Máquinas de coser3Global10-013-003-0060 @ LIMPIEZA Y MANTENCION DE MÁQUINA BORDADORA, MARCA JANOMEMANTENCIÓN Y REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE COSER $ 157.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.689 $ 472.689
Total Neto $ 1.890.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.244
TOTAL OC $ 2.250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.