Orden de Compra. Nº1641-9260-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-492-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-9260-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-492-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-492-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 219152,27
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje50Unidad0090010151 PERNOS ANCLAJE 3/8X30090010151 PERNOS ANCLAJE 3/8X3 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica30Unidad0090030117 HUINCHA AISLADORA MAYOR ADHESIVIDAD ROLLO 30 MTS.0090030117 HUINCHA AISLADORA MAYOR ADHESIVIDAD ROLLO 30 MTS. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
31231302
Tubería de cobre9Unidad0090040048 CAÑERIA DE COBRE 20090040048 CAÑERIA DE COBRE 2 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
31231302
Tubería de cobre24Unidad0090040049 CAÑERIA DE COBRE 3/40090040049 CAÑERIA DE COBRE 3/4 $ 2.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
31231302
Tubería de cobre36Unidad0090040001 CAÑERIA DE COBRE 10090040001 CAÑERIA DE COBRE 1 $ 4.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.672 $ 147.672
31231302
Tubería de cobre9Unidad0090040047 CAÑERIA DE COBRE 1 1/20090040047 CAÑERIA DE COBRE 1 1/2 $ 8.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.201 $ 78.201
39111501
Artefactos fluorescentes10Unidad0090030191 EQUIPO FLUORESCENTE 1X20 W ELECTRONICO0090030191 EQUIPO FLUORESCENTE 1X20 W ELECTRONICO $ 4.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión6Unidad0090033267 AUTOMATICO TRIFASICO 40A0090033267 AUTOMATICO TRIFASICO 40A $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27111716
Llave Torx12Unidad0090040020 LLAVE BOLA 1/20090040020 LLAVE BOLA 1/2 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30181512
Asientos de inodoro20Unidad0090040033 TAPA WC0090040033 TAPA WC $ 4.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.760 $ 92.760
31151804
Alambre para grapar6Rollo0090030095 ALAMBRE THHN-THWN DE 10 AWG ROJO, VERDE,BLANCO0090030095 ALAMBRE THHN-THWN DE 10 AWG ROJO, VERDE,BLANCO $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
26121632
Cable de comunicaciones exterior de planta12Rollo0090030102 CABLE THW Nº 12 ROLLO 100MTS ROJO, VERDE, BLANCO0090030102 CABLE THW Nº 12 ROLLO 100MTS ROJO, VERDE, BLANCO $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.200 $ 295.200
Total Neto $ 1.153.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.152
TOTAL OC $ 1.372.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.