Orden de Compra. Nº1641-9284-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-405-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-9284-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-405-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-405-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS 3255
Comuna Santiago Centro
Impuesto 36352,32
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial E Inversiones Hernandez Ltda
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.070.402-4
Sucursal Comercial E Inversiones Hernandez Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12Unidad0130010047 insecticida aerosol 400cc 0130010047 insecticida aerosol 400cc $ 2.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.732 $ 24.732
11151510
Fibras vegetales20Unidad0130010074 pitilla blanca en conos de 1 kilo 0130010074 pitilla blanca en conos de 1 kilo $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
47121812
Raspadores de limpieza200Unidad0130010088 virutilla fina para olla (tamaño mediano) 0130010088 virutilla fina para olla (tamaño mediano $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131806
Barniz o ceras de muebles12Unidad0130010052 limpia vidrio 250cc 0130010052 limpia vidrio 250cc $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.412 $ 5.412
47131806
Barniz o ceras de muebles24Unidad0130010057 lustra mueble 250cc 0130010057 lustra mueble 250cc $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.184 $ 17.184
Total Neto $ 191.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.352
TOTAL OC $ 227.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.