Orden de Compra. Nº1641-9527-CM18 "RGA/29-12-2018/ LENTES GES CATARATAS/ NOVIEMBRE 2018/ OFTALMOLOGIA AMBULATORIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-9527-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra RGA/29-12-2018/ LENTES GES CATARATAS/ NOVIEMBRE 2018/ OFTALMOLOGIA AMBULATORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días de fecha en que factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
Comuna Santiago Centro
Impuesto 101237
Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fundas de gafas o anteojos o lentes82 (995337 )ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337(995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
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Marcos de lentes o anteojos82 (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
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Fundas de gafas o anteojos o lentes82 (995335 )ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA PVC 1012335(995335) ACCESORIO PARA LENTES - FUNDA PVC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
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Lentes de gafas o anteojos1 (1137428 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2 1159434(1137428) CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2; Código: COBL 06/02; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
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Lentes de gafas o anteojos3 (1137427 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/0 1159433(1137427) CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/0; Código: COBL 06/00; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158
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Lentes de gafas o anteojos6 (1137426 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/4 1159432(1137426) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/4; Código: COBL 04/04; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
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Lentes de gafas o anteojos35 (1137424 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2 1159430(1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2; Código: COBL 04/02; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250
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Lentes de gafas o anteojos18 (1137425 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0 1159431(1137425) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0; Código: COBL 04/00; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
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Lentes de gafas o anteojos15 (1137422 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4 1159428(1137422) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/4; Código: COBL 02/04; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
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Lentes de gafas o anteojos71 (1137420 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/2 1159426(1137420) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/2; Código: COBL 02/02; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.450 $ 67.450
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2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos15 (1137421 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0 1159427(1137421) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0; Código: COBL 02/00; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
Total Neto $ 538.208
Descuento $ 5.382
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.237
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 634.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.