Orden de Compra. Nº1641-976-SE24 "drm/CS/2024/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-249-LE21 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-976-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra drm/CS/2024/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-249-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-249-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 1368000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOSDOMINGOJOFREBRAVO
Razón Social DOMINGO SEGUNDO JOFRE BRAVO
R.U.T. 4.750.381-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOSDOMINGOJOFREBRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Máquinas de coser24Global10-013-003-0058 @ MÁQUINAS DE COSER RECTAS INDUSTRIALES, MARCA SUNSTAR / VEGAMACMÁQUINAS DE COSER RECTAS INDUSTRIALES, MARCA SUNSTAR VEGAMAC, MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
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Máquinas de coser12Global10-013-003-0059 @ MÁQUINAS OVERLOCK , MARCA VEGAMACMÁQUINAS OVERLOCK , MARCA VEGAMAC MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
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Máquinas de coser12Global10-013-003-0060 @ MÁQUINAS BORDADORA , MARCA JANOMEMÁQUINAS BORDADORA , MARCA JANOME MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 7.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.368.000
TOTAL OC $ 8.568.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.