Orden de Compra. Nº1641-9903-SE21 "IAS 11/21 TD SOBRES Y BOLSAS DE PAPEL PARA FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-9903-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra IAS 11/21 TD SOBRES Y BOLSAS DE PAPEL PARA FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12815
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la ley de Presupuestos 2021, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
Comuna Santiago
Impuesto 99180
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFFARIP
Razón Social ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO
R.U.T. 2.970.275-6
Sucursal AFFARIP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel12500SobreSOBRES DE ¼ IMPRESOS02-002-002-133 SOBRE PAPEL IMPRESO CAPACIDAD 1/4KG $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500
24111502
Bolsas de papel4000SobreSOBRES DE 1 KILO BLANCO 02-006-002-009 BOLSA PAPEL CAPACIDAD 1 KG $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
24111502
Bolsas de papel15500SobreSOBRES DE ½ IMPRESO 02-002-002-134 SOBRE PAPEL IMPRESO CAPACIDAD 1/2KG $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.500 $ 263.500
Total Neto $ 522.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.180
TOTAL OC $ 621.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.