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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9903-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IAS 11/21 TD SOBRES Y BOLSAS DE PAPEL PARA FARMACIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“De acuerdo a la ley de Presupuestos 2021, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
99180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2021 |
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Proveedor |
AFFARIP |
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Razón Social |
ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO
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R.U.T. |
2.970.275-6 |
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Sucursal |
AFFARIP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 12500 | Sobre | SOBRES DE ¼ IMPRESOS | 02-002-002-133 SOBRE PAPEL IMPRESO CAPACIDAD 1/4KG |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.500
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$ 162.500
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24111502
| Bolsas de papel | 4000 | Sobre | SOBRES DE 1 KILO BLANCO | 02-006-002-009 BOLSA PAPEL CAPACIDAD 1 KG |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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24111502
| Bolsas de papel | 15500 | Sobre | SOBRES DE ½ IMPRESO | 02-002-002-134 SOBRE PAPEL IMPRESO CAPACIDAD 1/2KG |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.500
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$ 263.500
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Total Neto
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$ 522.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.180
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$ 621.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.