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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9963-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2025/SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-5-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
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Comuna |
*
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Impuesto |
6,643613445374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RICOH |
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Razón Social |
RICOH CHILE S.A
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R.U.T. |
96.513.980-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RICOH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 1 | Unidad | 10-013-004-0128 @ SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL | SERVICIO ARRIENDO DE NOTEBOOK PORTATIL (60 AIO+15 LAPTOP) CORRESPONDIENTE A SALDO POR UN VALOR $35.629 VALOR TOTAL TOTAL MENSUAL (USD) U$ 856,38 |
US$ 34,97
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 34,97
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US$ 34,97
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Total Neto
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US$ 34,97
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 6,64
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US$ 41,61
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.