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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-9989-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
amv/ AMPOLLETA P/TONOMETRO PERKINS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-2469-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
100700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUISA REYES CASTRO |
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Razón Social |
LUISA CRISTINA REYES CASTRO
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R.U.T. |
7.768.006-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUISA REYES CASTRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad | 02-001-005-110 AMPOLLETA P/TONOMETRO PERKINS | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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39101601
| ampolletas halógenas | 3 | Unidad |
02-002-003-006 AMPOLLETA CAMPIMETRO 6 VOLT 4,5 AMPERES | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.700
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$ 630.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.