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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1642-1-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA CALDERA COMPRA_CMV_DESDE 1642-35-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1642-35-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
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R.U.T. |
61.602.125-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
339285,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA
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R.U.T. |
78.463.250-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES PULGAR E HIJOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA 1700 LTR., CON DESPACHO LUNES 05/01/2026, COMPRA DESDE ID 1642-35-LP25 | COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA 1700 LTR., CON DESPACHO LUNES 05/01/2026, COMPRA DESDE ID 1642-35-LP25 |
$ 1.785.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.785.714
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$ 1.785.714
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Total Neto
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$ 1.785.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 339.286
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$ 2.125.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.