Orden de Compra. Nº1642-1001-AG23 "INSUMOS PARA CONFECCION DE ORTESIS / HOSPITAL AMIGO (MGS) compra ágil: 1642-670-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-1001-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CONFECCION DE ORTESIS / HOSPITAL AMIGO (MGS) compra ágil: 1642-670-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4464
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 27932,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lefix Implants Chile SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEFIX IMPLANTS CHILE SPA
R.U.T. 77.010.745-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lefix Implants Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1UnidadTIJERAS MICRODENTADAS 173MM, ID 1642-670-COT23.TIJERAS MICRODENTADAS 173MM, ID 1642-670-COT23. $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714
42142101
Cubiertas para productos de terapia de frío y de calor11LáminaNEOPRENO, PEDAZO DE TELA ENGOMADA PARA REALIZAR FERULAS TÍPICO EN CONFECCIÓN DE BOLSOS DE PROTECCIÓN DE NOTEBOOK, LÁMINAS DE 45X61 CM DE 1.6MM. / Tela resistente al agua, impermeable., ID 1642-670-COT23.NEOPRENO, PEDAZO DE TELA ENGOMADA PARA REALIZAR FERULAS TÍPICO EN CONFECCIÓN DE BOLSOS DE PROTECCIÓN DE NOTEBOOK, LÁMINAS DE 45X61 CM DE 1.6MM. / Tela resistente al agua, impermeable., ID 1642-670-COT23. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
42142101
Cubiertas para productos de terapia de frío y de calor2LáminaLAMINAS DE CUERINA COLOR CAFE CLARO 1X1,5 MTS O COLOR PIEL, ID 1642-670-COT23.LAMINAS DE CUERINA COLOR CAFE CLARO 1X1,5 MTS O COLOR PIEL, ID 1642-670-COT23. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 147.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.933
TOTAL OC $ 174.947


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 92.288.000-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.010.745-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.