Orden de Compra. Nº1642-252-SE16 "MANTENCION CAMIONETA VT-1146"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-252-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA VT-1146
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1642-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social Hospital de Curacaví
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN CIRCULAR N 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Curacaví
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 9044
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAVECOM LTDA
Razón Social MANTENCIONES MAVECOM LIMITADA
R.U.T. 76.200.771-1
Sucursal MAVECOM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalMANTENCION CAMIONETA VT-1146MANTENCION CAMIONETA VT-1146 $ 47.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
Total Neto $ 47.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.044
TOTAL OC $ 56.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.