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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1642-268-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARCO DE YOUNG (MGS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1642-5-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Curacaví |
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Razón Social |
Hospital de Curacaví
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R.U.T. |
61.602.125-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Cecilia Salas Manzur |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Curacaví
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R.U.T. |
61.602.125-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
4702,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294101
| Arcos quirúrgicos de tracción o recodos de tractor de clavija y productos relacionados | 15 | Unidad | ARCO DE YOUNG (UD) 01-003-320-651 | ARCO DE YOUNG UD 01-003-320-651 ACERO INOX . MARCA FAMOUS PAKISTAN VER FICHA |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.750
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$ 24.750
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Total Neto
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$ 24.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.702
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$ 29.452
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.