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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1642-411-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1642-22-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1642-22-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Curacaví |
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Razón Social |
Hospital de Curacaví
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R.U.T. |
61.602.125-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Curacaví
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R.U.T. |
61.602.125-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
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Comuna |
Curacaví
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Impuesto |
25130,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ambrosio O´Higgins # 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENIMED E.I.R.L |
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Razón Social |
IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R
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R.U.T. |
76.588.710-0 |
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Sucursal |
DENIMED E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23232001
| Porta cuchillas | 2 | Unidad | porta disco con disco | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.184
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40141901
| Conductos flexibles | 1 | Unidad | dremel multipro modelo 395 con flexible | |
$ 116.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.807
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$ 116.807
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 400 | Unidad | lijas | |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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52152007
| Pocillos | 6 | Unidad | pocillos metalicos jg 522r 8.3x5.4x4.1 | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.276
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$ 3.276
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Total Neto
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$ 132.267
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.131
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$ 157.398
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.