Orden de Compra. Nº1642-558-AG26 "4000288 100002919 SODIO CLORURO 0,9% BOLSA 100 ML_5000143 100000573 EQUIPO INF SOL MACROGOTEO 15 A 20 GOTAS/ML_5000050 ALCOHOL PAD_DCZ_1642-355-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-558-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra 4000288 100002919 SODIO CLORURO 0,9% BOLSA 100 ML_5000143 100000573 EQUIPO INF SOL MACROGOTEO 15 A 20 GOTAS/ML_5000050 ALCOHOL PAD_DCZ_1642-355-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2163
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 231420
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Garcia prod spa
Razón Social GARCIA PROD SPA
R.U.T. 77.932.548-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Garcia prod spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio2800Unidad4000288 100002919 SODIO CLORURO 0,9% BOLSA 100 ML   $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.800 $ 310.800
41104115
Contenedores de recogida con filtro de suero2300Unidad5000143 100000573 EQUIPO INF SOL MACROGOTEO 15 A 20 GOTAS/ML   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona6100Unidad5000050 ALCOHOL PAD   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.800 $ 658.800
Total Neto $ 1.218.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.420
TOTAL OC $ 1.449.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.