Orden de Compra. Nº1642-565-AG26 "INSUMOS DE ASEO_ENVIO PARCIALIZADO_CMV_ compra ágil: 1642-321-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-565-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO_ENVIO PARCIALIZADO_CMV_ compra ágil: 1642-321-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2130
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 35614,74
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ITALIA
Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.292.620-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ITALIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas196Unidad6000928 VIRUTILLA ESPONJA DORADA ENVIO PARCIALIZADO. COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026.6000928 VIRUTILLA ESPONJA DORADA ENVIO PARCIALIZADO. COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.524 $ 62.524
47131603
Esponjas220Unidad6000622 VIRUTILLA OLLA FINA GRIS ENVIO PARCIALIZADO COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026.6000622 VIRUTILLA OLLA FINA GRIS ENVIO PARCIALIZADO COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131603
Esponjas489Unidad6000253 ESPONJA VERDE AMARILLA ACANALADA ENVIO PARCIALIZADO COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026.6000253 ESPONJA VERDE AMARILLA ACANALADA ENVIO PARCIALIZADO COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026. $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.658 $ 59.658
47131502
Paños de limpieza357Unidad6000395 PAÑO MULTIUSO AMARILLO ENVIO PARCIALIZADO COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026.6000395 PAÑO MULTIUSO AMARILLO ENVIO PARCIALIZADO COMPRA DE ACUERDO A PAC 2026. $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.264 $ 54.264
Total Neto $ 187.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.615
TOTAL OC $ 223.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.