Orden de Compra. Nº1642-705-SE09 "COMPRA, SERVICIO DE INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-705-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA, SERVICIO DE INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1642-27-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social Hospital de Curacaví
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Curacaví
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 92850,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGURITY 2000
Razón Social HERRERA Y HERRERA LIMITADA
R.U.T. 77.661.050-k
Sucursal SEGURITY 2000
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidad SERVICIO INFORMATICO $ 488.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.687 $ 488.687
Total Neto $ 488.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.851
TOTAL OC $ 581.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.