Orden de Compra. Nº1642-720-CM17 "CEREMENIA DE ACREDITACION HOSPITAL DE CURACAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Curacaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-720-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CEREMENIA DE ACREDITACION HOSPITAL DE CURACAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social Hospital de Curacaví
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL HOSPITAL DE CURACAVÍ está autorizado por la Ley Nº 20.981, de Presupuesto Del Sector Público Año 2017, Partida 16, Glosa 02, Letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Curacaví
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 606722,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ultimate Limitada
Razón Social PUBLICIDAD, PRODUCCION Y EVENTOS ULTIMATE LIMITADA
R.U.T. 76.087.383-7
Sucursal Ultimate Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(31) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(77) $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277
Total Neto $ 3.193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 606.723
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.