Orden de Compra. Nº1642-83-CC24 "SS ARRIENDO 80 COMPUTADORES_ener. - feb. - marzo_(JMS)_COMPRA DESDE 1122317-5-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1642-83-CC24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SS ARRIENDO 80 COMPUTADORES_ener. - feb. - marzo_(JMS)_COMPRA DESDE 1122317-5-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-5-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curacaví
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
R.U.T. 61.602.125-7
Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500
Comuna Curacaví
Impuesto 953,2794
Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICOH
Razón Social RICOH CHILE S.A
R.U.T. 96.513.980-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RICOH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales3MesSERVICIO DE ARRIENDO COMPUTADORES LENOVO, PERIODO DE ENERO - FEBRERO - MARZO 2024, DE ACUERDO A RESL. N° 10 AP ADJUDICACION LIC. ID 1122317-5LR23.SERVICIO DE ARRIENDO COMPUTADORES LENOVO, PERIODO DE ENERO - FEBRERO - MARZO 2024, DE ACUERDO A RESL. N° 10 AP ADJUDICACION LIC. ID 1122317-5LR23. US$ 1.672,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.017,26 US$ 5.017,26
Total Neto US$ 5.017,26
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 953,28
TOTAL OC US$ 5.970,54


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.