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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1643-1899-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUTORICESE ADQ. ART DE PLASTICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1643-113-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
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R.U.T. |
61.602.122-2 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 1458 |
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Comuna |
Talagante
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Impuesto |
790305 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1458 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AVIMEDI LTDA. |
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Razón Social |
AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG
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R.U.T. |
76.029.213-3 |
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Sucursal |
AVIMEDI LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 25000 | Unidad | 001000631 BOLSA TRANSPARENTE O COLACION 20X30 | 001000631 BOLSA TRANSPARENTE O COLACION 20X30 |
$ 19,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.000
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$ 475.000
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27112903
| Rociador de la mano | 130 | Unidad | 001000761 ROCIADOR DE AGUA CON DOSIFICADOR 1 LTS | 001000761 ROCIADOR DE AGUA CON DOSIFICADOR 1 LTS |
$ 5.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.500
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$ 760.500
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42131501
| Pecheras para pacientes | 10000 | Unidad | 001000794 PECHERA MANGA LARGA DESECHABLE CON OJAL | 001000794 PECHERA MANGA LARGA DESECHABLE CON OJAL para el dedo |
$ 285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.850.000
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$ 2.850.000
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60121134
| Papel metálico | 50 | Rollo | Alusa de aluminio. foil | Alusa de aluminio. foil de 30 cm x 7,5 m. |
$ 1.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.000
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$ 74.000
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Total Neto
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$ 4.159.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 790.305
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$ 4.949.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.