|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1643-2489-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1643-368-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
|
|
R.U.T. |
61.602.122-2 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 1458 |
|
Comuna |
Talagante
|
|
Impuesto |
43320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1458 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GESTION INNOVA EIRL |
|
Razón Social |
INNOVA MARKETING Y PRODUCCIONES E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.275.218-2 |
|
Sucursal |
GESTION INNOVA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 1 | Unidad | Servicio de Coffe Break para CAPACITACIÓN( ofertar un sólo paquete por la atención a 120 personas indicar detalle de menu ) | SERVICIO DE COFFE SEGUN PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL VALOR REPRESENTA LA CANTIDAD DE 120 COFFES. |
$ 228.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.000
|
$ 228.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.320
|
|
$ 271.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.