Orden de Compra. Nº
1643-335-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1643-7-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1643-335-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1643-7-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1643-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Talagante
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T.
61.602.122-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 1458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días para las instituciones de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto del año vigente.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T.
61.602.122-2
Dirección de Facturación
Balmaceda 1458
Comuna
Talagante
Impuesto
401090
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 1458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ
Razón Social
CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T.
16.935.864-8
Sucursal
CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
10000
Unidad
001000631 BOLSA TRANSPARENTE O COLACION 20X30
BOLSA TRANSPARENTE PARA COLACION 20X30
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
24111503
Bolsas de plástico
5000
Unidad
001000625 BOLSA TRANSPARENTE 50X70 CM
BOLSA TRANSPARENTE 50X70 CM
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
24111503
Bolsas de plástico
5000
Unidad
BOLSAS TIPO CAMISETA O DE PAN 50X60 CM
BOLSAS TIPO CAMISETA O DE PAN 50X60 CM
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
24111503
Bolsas de plástico
1000
Unidad
bolsa plástica 10 mc medidas 70x90 cm. color blanco
BOLSA PLASTICA 70 X 90, 10M. BLANCA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
48101907
Jarras de servicio
100
Unidad
JARRO TERMICO 240CC. COLOR MALVA
JARRO TERMICO 240 CC, MALVA. MELAMINA ALADDIN
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
48101915
Bandejas de servicio
100
Unidad
BANDEJIN DE DESAYUNO Las facturas derivadas de esta compra deben indicar obligatoriamente la OC
BANDEJIN DE DESAYUNO, COLOR MARFIL
$ 5.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 578.000
$ 578.000
48101906
Cestas para servir
50
Unidad
BOWL TERMICO 360CC. MALVA Las facturas derivadas de esta compra deben indicar obligatoriamente la OC
BOWL TERMICO 360 CC, COLOR MALVA. MELAMINA ALADDIN
$ 5.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.000
$ 291.000
48101906
Cestas para servir
100
Unidad
COMPOTERO/SOPERO REUSABLE 180CC. MALVA Las facturas derivadas de esta compra deben indicar obligatoriamente la OC
COMPOTEROSOPERO 180 CC. RECTANGULAR. MELAMINA ALADDIN
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395.000
$ 395.000
Total Neto
$ 2.111.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 401.090
TOTAL OC
$ 2.512.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.