Orden de Compra. Nº1643-755-AG23 "Adquisición de plumones y lápices para HosTal1643-1479-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1643-755-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de plumones y lápices para HosTal1643-1479-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Talagante
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T. 61.602.122-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1408
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T. 61.602.122-2
Dirección de Facturación Balmaceda # 1458 Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 70178,4
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda # 1458 Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2023
TítuloDescripción
Horario de Recepción de DespachoDespacho coordinación con referente técnico Adelina Opazo teléfono 225777369/225744277 correo adelina.opazo@redsalud.gov.cl. Recepción de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 viernes de 08:30 a 15:00 en bodega de abastecimiento.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICE STORE LTDA
Razón Social COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA
R.U.T. 76.428.292-2
Sucursal COMERCIAL OFFICE STORE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios120UnidadPlumón para pizarra acrílico borrable  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1200UnidadLápiz pasta negro   $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1200UnidadPlumón permanente  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
Total Neto $ 369.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.178
TOTAL OC $ 439.538


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.599.020-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.278.999-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.341.054-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.428.292-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.