Orden de Compra. Nº1643-969-SE17 "AUTORICESE ADQ. DE ABARROTES. PROG. ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1643-969-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2017
Nombre de la Orden de Compra AUTORICESE ADQ. DE ABARROTES. PROG. ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1643-737-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Talagante
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T. 61.602.122-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1458
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T. 61.602.122-2
Dirección de Facturación Balmaceda 1458
Comuna Talagante
Impuesto 294353,32
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 1458
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Katherine
Razón Social KATHERINE JOHANNA BUSTAMANTE MONSALVE
R.U.T. 15.189.640-5
Sucursal Katherine
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas690Unidad no definida0010010084 CONSERVA ATUN AL AGUA 175 GR VAN CAMP O SIMILAR 0010010084 CONSERVA ATUN AL AGUA 175 GR VAN CAMP O SIMILAR $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.400 $ 938.400
50221001
Granos de Legumbres100Unidad no definida001000972 POROTOS KILO001000972 POROTOS KILO $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.600 $ 278.600
50221201
Cereales precocidos y listos para comer80Bolsa001000984 SEMOLA 500 GRS. CAROZZI O LUCHETTI001000984 SEMOLA 500 GRS. CAROZZI O LUCHETTI $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
50171901
Conservas32Tarro001000944 CONSERVAS PIÑAS 565 GRS 001000944 CONSERVAS PIÑAS 565 GRS $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.288 $ 40.288
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramo001000968 LECHE EN POLVO 26 % MATERIA GRASA FORTIFICADA PURITA001000968 LECHE EN POLVO 26 % MATERIA GRASA FORTIFICADA PURITA $ 4.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.580 $ 146.580
50202303
Jugos y néctar concentrados120Litro001000964 JUGOS NATURALES LITRO DURAZNO O SAMASCO. 001000964 JUGOS NATURALES LITRO DURAZNO O SAMASCO. $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.760 $ 83.760
Total Neto $ 1.549.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.353
TOTAL OC $ 1.843.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.