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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1644-185-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1644-53-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Esta Licitación tiene por objeto la compra de genero para vendas, y de sabanillas necesarias para el cumplimiento de la atención de salud. |
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Proveniente de Licitación
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1644-53-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Peñaflor |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
24472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA
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R.U.T. |
78.147.060-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11161703
| LIENZO PREMIUM 0.90 CM. ANCHO 100 % ALGODON BLANCO | 200 | Metro Lineal | LIENZO PREMIUM 0.90 CM. ANCHO 100 % ALGODON BLANCO | LIENZO BLANCO PARA VENDAS DE 90CMT ANCHO |
$ 644,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.800
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$ 128.800
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Total Neto
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$ 128.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.472
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$ 153.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.