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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1644-798-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO COMPUTADOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL ARRIENDO DE 10 COMPUTADORES ID 1644-64-LE07. REGULARIZA LA FACTURA 03506 01-09-2007 |
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Proveniente de Licitación
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1644-64-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL DE PEÑAFLOR |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
S T M COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
77.383.510-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio PIV 3.0 | 10 | Unidad | Computadores de escritorio PIV 3.0 | Arriendo de Equipos Computacionales desde el 01/09 al 01/10/2007 S/FACT. 03506 DEL 01/09/07 |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.