Orden de Compra. Nº1644-897-SE07 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1644-897-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION PRIVADA ID. 1644-188-A207 ( SEGUN FACTURA N. 102901 02-10-2007)
Proveniente de Licitación 1644-188-A207
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑAFLOR
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Javier Lascar e Hijos Ltda.
R.U.T. 82.722.200-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10BolsaChocolate o sucedáneo de chocolateCHOCOLATE DULCE. BOLSA DE 200 GRAMOS $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
48101903
Vasos de servicio34BolsaVasos de servicioVASOS TERMICOS N°3 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290
48101902
Platos y cubiertos de servicio42BolsaPlatos y cubiertos de servicioPLATOS DE PICNIC DESECHABLES $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
48101902
Platos y cubiertos de servicio14BolsaPlatos y cubiertos de servicioPLATOS ARPAL DESECHABLE $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
48101902
Platos y cubiertos de servicio20BolsaPlatos y cubiertos de servicioCUBIERTOS PLASTICOS $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
50131701
Leche o productos de mantequilla19kilogramoLeche o productos de mantequillaQUESILLO $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.105 $ 15.105
50112001
Carnes procesadas y preparadas fresco7,595kilogramoCarnes procesadas y preparadas frescoPECHUGA DE PAVO COCIDA $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.228
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilletas de papelSERVILLETAS DE COCTEL $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
50181901
Pan fresco15PaquetePan frescoMOLDE GRANDE $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.925 $ 14.925
Total Neto $ 87.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 87.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.