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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1647-1009-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
efd Raciones del 23-02 al 22-03 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1647-81-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
HEROES DE LA CONCEPCION 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
9533201,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALINORTE LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES ALINORTE S.A
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R.U.T. |
76.192.570-9 |
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Sucursal |
ALINORTE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 8964 | Unidad | SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 FEBRERO AL 22 MARZO 2020 | SERVICIOS DE COLACIÓN PERIODO 23 FEBRERO AL 22 MARZO 2020 |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.824.400
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$ 18.824.400
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 11711 | Unidad | SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 FEBRERO AL 22 MARZO 2020 | SERVICIOS DE ALMUERZO PERIODO 23 FEBRERO AL 22 MARZO 2020 |
$ 2.677,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.350.347
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$ 31.350.347
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Total Neto
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$ 50.174.747
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.533.202
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$ 59.707.949
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.