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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1647-1017-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-359-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1647-359-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez |
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Razón Social |
Servicio de Salud Iquique
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
HEROES DE LA CONCEPCION 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Iquique
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
135280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRESEP INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANDRES IVAN TREJO
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R.U.T. |
76.078.498-2 |
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Sucursal |
TRESEP INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73181908
| Servicios de soldadura | 1 | Unidad | Confección de base de estructura metalica, para paneles solares.Materiales incluido. (esta estructura sera instalada en piso mecanico del edificio "B" ) | |
$ 712.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 712.000
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$ 712.000
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Total Neto
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$ 712.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.280
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$ 847.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.