Orden de Compra. Nº1647-11062-SE18 "xar. Adquisición de Insumo varios para Servicio de Odontología del Hospital Dr. Ernesto torres Galdames "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-11062-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra xar. Adquisición de Insumo varios para Servicio de Odontología del Hospital Dr. Ernesto torres Galdames
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-138-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2658 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 20140
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra10UnidadTORULAS PRENSADAS (Trenzada) DE ALGODÓN PARA USO ODONTOLÓGICO. (25293514) TORULAS PRENSADAS LISA DE ALGODON PARA USO ODONTOLOGICO BOLSA DE 500 UNIDADES. MARCA VITTA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10UnidadCONOS DE GUTAPERCHA F1, F2 Y F3 (3200035)CONOS GUTAPERCHA PROTAPER GOLD DEL F1,F2 Y F3 MAILLEFER MARCA DENTSPLY PRESENTACION CONO GUTA F1.F2.F3 CAJA $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 106.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.140
TOTAL OC $ 126.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.