Orden de Compra. Nº1647-1488-SE20 "SSB ECONOMATO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-1488-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SSB ECONOMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5139 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 396188
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura7000UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA 50X70industrial - bolsa basura 50x70 - unidad - 3 micrones - negra - reforzada $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
47121701
Bolsas de basura5000UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA 80X120industrial - bolsa basura 80x120 - unidad - 4 micrones - negra - reforzada, industrial y carga pesada $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
24111503
Bolsas de plástico30UnidadBOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 2KGimport - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 2 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131603
Esponjas240UnidadESPONJA BONOBRILvirutex - bonobril - esponja amarilla con verde $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47131810
Productos para lavar platos240UnidadLAVALOZA LIQUIDO 750CCquix - lavaloza concentrado - botella 750 cc. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
47131617
Mopas de polvo30UnidadMOPA SECA 24"abco - mopa seca industrial 24 pulgadas - mopa de algodon $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131618
Mopas húmedas20UnidadMOPA HUMEDA 24 ONZASabco - mopa humeda 24 onzas - algodon - mecha larga - industrial $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47131618
Mopas húmedas30UnidadMOPA HUMEDA 16 ONZASabco - mopa humeda 16 onzas - algodon - mecha larga - industrial $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131602
Paños de limpieza absorbente400UnidadVIRUTILLA ACEROvirutex - virutilla metalica - 12 gramos - ondulada $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
12141901
Cloro Cl240UnidadCLORO GEL 900CC BOTELLAexcell - clorogel concentrado - botella 900 cc. - diferentes aromas - mata 99.9% virus $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 2.085.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.188
TOTAL OC $ 2.481.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.